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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 以下關(guān)于銀行存款實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序的說(shuō)法不正確的是()

    第十一章 練習(xí)題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時(shí)間: 120分鐘   

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    試題序號(hào)

    以下關(guān)于銀行存款實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序的說(shuō)法不正確的是()

    • A、年末銀行存款的余額為零,也有可能需要函證
    • B、在被審計(jì)單位內(nèi)部控制薄弱的情況下,通過(guò)向銀行函證的方式可以獲得更加直接、可靠的證據(jù)
    • C、銀行詢證函既可以用來(lái)查證銀行存款,也可以查證銀行借款
    • D、函證程序可以取代對(duì)銀行存款金額調(diào)節(jié)表的審核
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    下列各項(xiàng)中,最有可能防止員工挪用現(xiàn)金收入的內(nèi)部控制措施是()

    • A、現(xiàn)金收取與應(yīng)收賬款過(guò)賬之間的職責(zé)分離
    • B、壞賬沖銷(xiāo)由獨(dú)立于信用審批部門(mén)的主管授權(quán)
    • C、監(jiān)督每日現(xiàn)金匯總袁與現(xiàn)金日記賬之間的核對(duì)
    • D、對(duì)現(xiàn)金日記賬和每日現(xiàn)金匯總表實(shí)施獨(dú)立的內(nèi)部稽核

    案例分析題大興公司是一個(gè)中小型貿(mào)易公司.在一次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)出納員李紅似乎有以下舞弊行為:從公司收發(fā)室截取顧客陳宏給公司分期付款的3600元支票,存人了由她負(fù)責(zé)的公司零用金銀行存款戶中。然后,她在該存款戶中以支付勞務(wù)費(fèi)為由開(kāi)了一張以自己為收款人的3600元支票,簽名后從銀行中兌取了現(xiàn)金。在與客戶對(duì)賬時(shí),李紅將“應(yīng)收賬款--陳宏”賬戶余額扣減3600元后作為對(duì)賬金額發(fā)給陳宏對(duì)賬單,表示3600元已經(jīng)收到。12天后,李紅編制了一筆會(huì)計(jì)分錄,借記“銀行存款”3600元、貸記“應(yīng)收賬款陳宏”3600元。將“應(yīng)收賬款——陳宏”賬戶調(diào)整到正確余額,但銀行存款賬面余額卻比銀行對(duì)賬單高列了3600元。月底,在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí),李紅在調(diào)節(jié)表上虛列了兩筆未達(dá)賬項(xiàng),將銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)平。[要求]根據(jù)上述情況分析大興公司內(nèi)部控制制度中存在的重要缺陷,并進(jìn)一步提出改進(jìn)的建議。

    試述貨幣資金的內(nèi)部控制。

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